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蔚蓝锂芯(0022欧博体育网址45):内部控制审计报告

  一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页二、附件…………………………………………………………第3—6页(一)本所营业执照复印件………………………………………第3页

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称蔚蓝锂芯公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蔚蓝锂芯公司董事会的责任。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,欧博体育注册根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  我们认为,蔚蓝锂芯公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。欧博体育注册

  仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2025〕6-22号文号报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明曹小勤是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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